| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1600779													
											 | 
									
													
										
												ovocie,zelenina,zemiaky,kyslá kapusta													
											 | 
									
										
												207,14											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.02.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Milan Delinčák - Bukov v.o.z.											 | 
									
										
												ŠJ pri ZŠ Zákopčie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.02.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												50144916													
											 | 
									
													
										
												tvaroh													
											 | 
									
										
												47,17											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.02.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Libex,s.r.o.											 | 
									
										
												ŠJ pri ZŠ Zákopčie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.02.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												36000783													
											 | 
									
													
										
												chlieb,rožky,lupačky													
											 | 
									
										
												26,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.02.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kysucké pekárne,a.s.											 | 
									
										
												ŠJ pri ZŠ Zákopčie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.02.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1116519629													
											 | 
									
													
										
												Telefon													
											 | 
									
										
												20,68											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.01.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												O2 Slovakia,s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												OF/2016/51													
											 | 
									
													
										
												Poplatok za žiaka													
											 | 
									
										
												70,78											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.01.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Združenie obcí,Regionálne vzdelávacie centrum Martin											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												160187													
											 | 
									
													
										
												jemné párky,bravčové plece,hovädzie zadné													
											 | 
									
										
												69,44											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.03.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MäsoRaj, s. r.o.											 | 
									
										
												ŠJ pri ZŠ Zákopčie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												22.03.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												40/2015													
											 | 
									
													
										
												revízia elektrických spotrebičov													
											 | 
									
										
												250,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												SYFE, František Sčesný											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												362/2015													
											 | 
									
													
										
												učebné pomôcky													
											 | 
									
										
												294,23											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Učebné pomôcky Slovakia, Ing. Juraj Halama											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												VF151967													
											 | 
									
													
										
												učebnice ANJ z dotácie													
											 | 
									
										
												12,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Littera - Richard Šrobár											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												0115551													
											 | 
									
													
										
												CD nahrávky Busy Bee													
											 | 
									
										
												10,31											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Juvenia - Education, n.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												VF150979													
											 | 
									
													
										
												učebnice ANJ z dotácie													
											 | 
									
										
												114,95											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Littera - Richard Šrobár											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1915121263													
											 | 
									
													
										
												projekčný stolík DUO													
											 | 
									
										
												169,56											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												REMOS spol. s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FV51500186													
											 | 
									
													
										
												všeobeznozemepisná mapa													
											 | 
									
										
												104,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												PUBLICOM s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												201500109													
											 | 
									
													
										
												DVD Hrady srca Európy I.,II.,III.													
											 | 
									
										
												31,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Real Fantasy s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1113548694													
											 | 
									
													
										
												telefon													
											 | 
									
										
												16,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												O2 Slovakia s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												10150801													
											 | 
									
													
										
												kanc. potreby													
											 | 
									
										
												9,64											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Cech papiernictvo											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												150939													
											 | 
									
													
										
												časopis Mladý záchranár													
											 | 
									
										
												9,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mladý záchranár o.z.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2780030549													
											 | 
									
													
										
												telefon													
											 | 
									
										
												32,27											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												70685937													
											 | 
									
													
										
												virtuálna knižnica													
											 | 
									
										
												165,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												KOMENSKY, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												VF153008													
											 | 
									
													
										
												Anglicka literatura - Family and Friendy,Project													
											 | 
									
										
												220,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.12.2015											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Littera - Richard Šrobár											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.01.2016											 |