|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ za mesiac 01/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
v prílohe |
ZŠ Zákopčie |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
|
05.03.2018 |
|
Zmluva |
Zmluva
|
o poskytnutí reklamného priestoru
|
|
s DPH |
|
|
v prílohe |
|
|
|
|
ZŠ Zákopčie |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2018 |
|
Zmluva |
Zmluva
|
o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
v prílohe |
|
|
|
Nadácia Ekopolis |
ZŠ Zákopčie |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2018 |
|
Faktúra |
ŠJ 01/2018
|
potraviny ŠJ pri ZŠ Zákopčie
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
v prílohe |
|
|
|
v prílohe |
ŠJ pri ZŠ Zákopčie |
Mgr. Veronika Koteková |
vedúca ŠJ |
v prílohe |
05.02.2018 |
|
Faktúra |
ZŠ 01/2018
|
Faktúry ZŠ za mesiac 01/2018
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
v prílohe |
|
|
|
v prílohe |
Základná škola Zákopčie |
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka školy |
v prílohe |
31.01.2018 |
|
Faktúra |
116119571
|
morčacie prsia,špenát,eidam,vajcia,...
|
170,02 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Bidvest foodservice |
ŠJ pri ZŠ Zákopčie |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 1/2017
|
potraviny ŠJ pri ZŠ Zákopčie
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
v prílohe |
|
|
|
Bitunok, Masoraj, INTA, Coop Jednota, Bidfood, Kysucke Pekarne |
SJ PRI ZS ZAKOPCIE |
Mgr. Veronika Koteková |
vedúca SJ |
v prílohe |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FZF17100334
|
elektrina
|
660,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Energy Europe |
ZS Zakopcie č. 957 |
Mgr. Zdenka Chmulíková |
riaditeľka školy |
12.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
4,79 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Slovac Telecom |
ZS Zakopcie č. 957 |
Mgr. Zdenka Chmulíková |
riaditeľka školy |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4011600548
|
tovar podľa dodacích listov
|
144,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160743
|
br. stehno, hov. roštenec
|
140,45 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
620160672
|
tepovanie, čistenie
|
614,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Cleanex - Cleanex s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7610035347
|
telefón
|
4,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160104536
|
čistiace prostriedky
|
135,93 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
EzaL Renáta Zacharová |
|
|
|
24.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116274936
|
kuracie prsia, pór, eidam, grécky jogurt
|
113,42 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Bidwest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116279242
|
kuracie prsia, karfiol, tekvica, grécky jogurt, vajcia, ovocný koktail
|
207,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160655
|
slanina, hov. zadné, br. karé
|
124,42 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160705
|
hov. zadné, br. karé, br. plece
|
86,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1605434801
|
úplne znenia zákonov
|
119,87 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
51119616
|
perník, caro, čaj, paprika, sardinky, tuniak,....
|
232,45 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
Libex s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
30.11.2016 |