| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												36007045													
											 | 
									
													
										
												zemiakový chlieb, rožok													
											 | 
									
										
												7,61											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												10.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kysucké pekárne a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.11.2016											 | 
									
										
												30.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												36007275													
											 | 
									
													
										
												zemiakový chlieb, rožok, moravské buchty													
											 | 
									
										
												13,27											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Kysucké pekárne a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.11.2016											 | 
									
										
												30.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20160852													
											 | 
									
													
										
												hov. zadné, brav. plece, šunka,...													
											 | 
									
										
												170,35											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.12.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Bitúnok Čadca s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.12.2016											 | 
									
										
												13.12.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												51186716													
											 | 
									
													
										
												čer. repa, raciol olej, cukor,...													
											 | 
									
										
												105,31											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.12.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Libex s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.12.2016											 | 
									
										
												13.12.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1606969													
											 | 
									
													
										
												ovocie, zelenina podľa dodacích listov													
											 | 
									
										
												228,64											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.12.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Bukov v.o.z.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.12.2016											 | 
									
										
												13.12.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												116287987													
											 | 
									
													
										
												kuracie stehná, vajcia, ...													
											 | 
									
										
												103,92											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.12.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Bidvest Slovakia s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.12.2016											 | 
									
										
												13.12.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												160104536													
											 | 
									
													
										
												čistiace prostriedky													
											 | 
									
										
												135,93											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												EzaL Renáta Zacharová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.11.2016											 | 
									
										
												24.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												620160672													
											 | 
									
													
										
												tepovanie, čistenie													
											 | 
									
										
												614,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												18.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Cleanex - Cleanex s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.11.2016											 | 
									
										
												18.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												51163916													
											 | 
									
													
										
												rama, pohanka, hrach, ryža, smot. na var., ....													
											 | 
									
										
												121,38											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.12.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Libex s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												13.12.2016											 | 
									
										
												13.12.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7609049626													
											 | 
									
													
										
												telefón													
											 | 
									
										
												4,79											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.11.2016											 | 
									
										
												09.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												51094116													
											 | 
									
													
										
												bebe dobré ráno, kečup, lekvár, ....													
											 | 
									
										
												202,06											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Libex s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Veronika Koteková											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												51070616													
											 | 
									
													
										
												caro original, čaj, granko, par. pretlak, cukor kryštál,...													
											 | 
									
										
												195,75											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Libex s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Veronika Koteková											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												116267053													
											 | 
									
													
										
												kur. prsia, syr, vajcia, ...													
											 | 
									
										
												129,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Bidvest Slovakia s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Veronika Koteková											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												116271248													
											 | 
									
													
										
												filety, brokolica, eidam, vajcia													
											 | 
									
										
												94,91											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Bidvest Slovakia s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Veronika Koteková											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
									
										
												14.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												zmluva o spolupráci													
											 | 
									
										
												600,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												10.10.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Silvia Hrčková											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Gabriela Plačková											 | 
									
										
												riaditeľka											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.10.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												4271600057													
											 | 
									
													
										
												nákupné poukažky SF													
											 | 
									
										
												290,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												COOP Jednota Čadca											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.11.2016											 | 
									
										
												09.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7603256096													
											 | 
									
													
										
												telefón													
											 | 
									
										
												4,79											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.11.2016											 | 
									
										
												09.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												352016													
											 | 
									
													
										
												vzorky jedál ŠJ													
											 | 
									
										
												21,42											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Školská jedáleň Zákopčie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.11.2016											 | 
									
										
												15.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												201660													
											 | 
									
													
										
												výkovpové práce, oprava kanalizácie													
											 | 
									
										
												522,72											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Elba montáže s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.11.2016											 | 
									
										
												11.11.2016											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20161638													
											 | 
									
													
										
												čist. prostriedky ŠJ, ZŠ													
											 | 
									
										
												38,70											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.11.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												WAY-COPY SK s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.11.2016											 | 
									
										
												11.11.2016											 |