| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												faktúra 8													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.01.2011											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12009112													
											 | 
									
													
										
												filety z tresky, brokolica													
											 | 
									
										
												48,90€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ryba, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1200001													
											 | 
									
													
										
												PC stolík, kancelárska stolička													
											 | 
									
										
												151€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.03.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Artgoal design s. r. o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.03.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1280801019													
											 | 
									
													
										
												stravné lístky													
											 | 
									
										
												314,78€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.03.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												VAŠA Slovensko a. s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.03.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												F12005339													
											 | 
									
													
										
												smernice a organizačné  predpisy aktualizácia													
											 | 
									
										
												46,79€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.03.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Verlag Dashofer											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.03.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9736053858													
											 | 
									
													
										
												telefónne služby													
											 | 
									
										
												48,95 € s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.03.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Slovak Telekom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.03.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												4001200042													
											 | 
									
													
										
												hrach, múka, cukor, ryža, soľ, strúhanka, olej, ovsené vločky, mak, vanilkový cukor, rasca, horčica, puding													
											 | 
									
										
												232,52											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												COOP Jednota											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												120136													
											 | 
									
													
										
												hovädzie zadné													
											 | 
									
										
												79,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MäsoRaj, s. r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												120139													
											 | 
									
													
										
												šunková klobása													
											 | 
									
										
												8,84											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MäsoRaj, s. r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												120118													
											 | 
									
													
										
												bravčové plece, hovädzie zadné													
											 | 
									
										
												116,95											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MäsoRaj, s. r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												120106													
											 | 
									
													
										
												hovädzie zadné													
											 | 
									
										
												82,37											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MäsoRaj, s. r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												27.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												120101													
											 | 
									
													
										
												bravčové stehno, hovädzie zadné, kysucké mäso, údena slanina													
											 | 
									
										
												175,26€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												MäsoRaj, s. r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												01022012													
											 | 
									
													
										
												potraviny školská jedáleň, materská škola													
											 | 
									
										
												173,78€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Andrea Koniarová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.03.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												234201099													
											 | 
									
													
										
												bikáva, jablková kaša, malcao, tyčinka, musli sport													
											 | 
									
										
												196,80€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												INMEDIA s. r. o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												10842098													
											 | 
									
													
										
												pomaranče, hrušky, zemiaky, paprika, mrkva													
											 | 
									
										
												77,36€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Milan Delinčák - Bukov v.o.z.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1200632													
											 | 
									
													
										
												mlieko, tavený syr, jogurtový nápoj													
											 | 
									
										
												115,64€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Agrospol Kysuce s. r. o. Mliekareň											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												01012012													
											 | 
									
													
										
												chlieb, ryža, puding, rožky, lekvárnik, čierne korenie, sendvič, vajcia, lupačky, niva syr, paprika, vanilkový cukor, sardinky, šunk. saláma, tuniak, vajcia, kvasnice 													
											 | 
									
										
												104,69€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Andrea Koniarová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												4/2012													
											 | 
									
													
										
												kuracie prsia													
											 | 
									
										
												45,29€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Jozef Maťašek - AMEX Company											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1200491													
											 | 
									
													
										
												banány, jablká, uhorky, zemiaky, paradajky, paprika, mrkva, petržlen, zeler													
											 | 
									
										
												112,36€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Milan Delinčák - Bukov v.o.z.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12007212													
											 | 
									
													
										
												pór, zeleninová zmes													
											 | 
									
										
												18,69€ s DPH											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.02.2012											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ryba, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.02.2012											 |