|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
výmena radiátorov v telocvični
|
3 424,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
26.11.2013 |
09.12.2013 |
13.11.2013 |
Pavol Capek |
ZŠ Zákopčie 957 |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Faktúra |
|
faktúra 8
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
116255350
|
kuracie stehná, eidam, tavený syr, cícer
|
112,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
50981516
|
caro, džem, hrašok, paprika, par. pretlak, treščia pečeň, cukor,...
|
117,97 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Libex s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160530
|
br. stehno, br. karé, hov. roštenec, orava slanina
|
160,33 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160480
|
šunka, hov. zadné, br. karé, hov. zadné, br. plece
|
131,79 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160438
|
br. stehno, br. karé, orava slanina, hov. zadné
|
134,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160568
|
hov. zadné, br. plece, br. pečeň, br. karé
|
136,58 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Bitúnok Čadca s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116259562
|
filety, vajcia, zmes na makovník
|
124,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116251274
|
morčacie prsia, vajcia
|
117,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
51004016
|
caro original, olej, múka, ryža, maslo,...
|
126,22 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Libex s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116248123
|
perník zmes
|
18,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
36006343
|
zemiakový chlieb, rožok, vianočka
|
22,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Kysucké pekárne a.s. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
36006576
|
zemiakový chlieb, rožok hladký
|
8,99 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Kysucké pekárne a.s. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
01102016
|
školské pomôcky HN
|
51,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Andrea Koniarová |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10160772
|
kanc. potreby, školské potreby
|
52,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Cech company s.r.o. |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16090291
|
kuchynský odpad
|
9,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3789283334
|
telefón
|
44,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Gabriela Plačková |
riaditeľka |
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
50988316
|
granko, tvaroh
|
41,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Libex s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
51024916
|
olej, rama, cukor kryštál, múka hladká, múka polohrubá,ryža, smot. na varenie, maslo, mlieko, droždie
|
132,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Libex s.r.o. |
|
Mgr. Veronika Koteková |
|
02.11.2016 |
02.11.2016 |